Przejdź do stopki
Wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Uchwała Nr XXII/149/08

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek  na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

 

Rada Miejska w 0sieku  uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta i Gminy 0siek  w wysokości 21.539.939 zł,

z tego:

a)       dochody bieżące 21.489.939 zł

b)       dochody majątkowe 50.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

1.   Wydatki budżetu Miasta i Gminy 0siek  w wysokości  20.879.939  zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 19.724.939 

w tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.065.491zł

-         dotacje  856.260 zł

-         wydatki na obsługę długu 447.345 zł

b) wydatki majątkowe  1.155.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).

3.   Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 101.800zł,

a)     wydatki bieżące 101.800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a .

 

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 660.000 zł z przeznaczeniem na:

1)    planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 260.000 zł,

2)    planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 400.000  zł,

 

2.      Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 660.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości  - 20.879 zł,

2)   celową w wysokości - 18.000 zł,

z przeznaczeniem na

a)  zarządzanie kryzysowe  - 18.000 zł,

 

§ 5

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.      Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

 

Ustala się dochody w kwocie 70.000  zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

 

1.      Plan przychodów i wydatków  dla zakładu budżetowego : przychody – 844.000  zł, wydatki – 843.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 8

 

1.      Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 0sieku

1)     z tytułu dopłaty do zimowego utrzymania dróg  - 21.400 zł;

2)     z tytułu dopłaty do ścieków -  104.860 zł

3)     z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości stałych - 97.370 zł

4)     z tytułu dopłaty do utrzymania czystości  - 21.370 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.      Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 430.000  zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 181.260  zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody     - 18.500. zł,

2)     wydatki        - 20.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie-  0 

 

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 0siek  do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 0 zł

2)       zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku

3)       dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

4)       dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek .

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załączniki (XLS)

 

213629