Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Treść
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Uchwała Nr XXII/149/08
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)
Rada Miejska w 0sieku uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu Miasta i Gminy 0siek w wysokości 21.539.939 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 21.489.939 zł
b) dochody majątkowe 50.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy 0siek w wysokości 20.879.939 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 19.724.939 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.065.491zł
- dotacje 856.260 zł
- wydatki na obsługę długu 447.345 zł
b) wydatki majątkowe 1.155.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 101.800zł,
a) wydatki bieżące 101.800 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a .
§ 3
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 660.000 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 260.000 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 400.000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 660.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 20.879 zł,
2) celową w wysokości - 18.000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 18.000 zł,
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego : przychody – 844.000 zł, wydatki – 843.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 .
§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 0sieku
1) z tytułu dopłaty do zimowego utrzymania dróg - 21.400 zł;
2) z tytułu dopłaty do ścieków - 104.860 zł
3) z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości stałych - 97.370 zł
4) z tytułu dopłaty do utrzymania czystości - 21.370 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 430.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 181.260 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 18.500. zł,
2) wydatki - 20.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie- 0 zł
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 0siek do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 0 zł
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek .
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.