Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Treść

Zarządzenie  Nr 137/11xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Burmistrza Miasta i Gminy 0siek

z dnia 30 grudnia  2011  roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 4/11Burmistrza Miasta i Gminy 0siek  z dnia 28 lutego 2011  r. w sprawie: opracowania planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11  ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)  

z a r z ą d z a m ,    co następuje:

 

§ 1

 

w planie finansowym jednostki Urząd Miasta i Gminy  przyjętym Zarządzeniem  Nr 4/11 Burmistrza Miasta i Gminy 0siek z dnia 28 lutego 2011  r.,   wprowadzić następujące zmiany

 

1)Dokonać zmiany załącznika nr 1  p.n. „Plan finansowy dochodów  budżetowych na 2011 rok „   poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy  w zakresie dochodów   w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

756

 

 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

1.769.069,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości

-

1.367.882,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

-

401.187,00

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

-

400.000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

-

1.187,00

852

85295

2030

Pomoc społeczna -pozostała działalność – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

-

3.040,00

853

85395

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność

0,14

0,62

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

0,62

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

0,14

-

900

90095

6298

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -środki na dofinansowanie własnych inwestycji

0,12

-

 

 

 

 

0,26

1.772.109,62

 

 

 

 

 

 

2)Dokonać zmiany załącznika nr 2  p.n. „Plan finansowy wydatków  budżetowych na 2011 rok „   poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy  w zakresie dochodów   w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

01008

4260

Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne – zakup energii

-

21,000,00

010

01030

2850

Rolnictwo i łowiectwo – izby rolnicze – wpłaty gmin

-

1.000,00

400

40002

4260

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody -zakup energii

-

87.000,00-

600

 

 

Transport i łączność – drogi publiczne gminne

-

450.000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-

320.000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

130.000,00

750

 

 

Administracja publiczna

5.082,00

82.387,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

82,00

16.000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

15.000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

1.000,00

 

 

4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

82,00

-

 

75022

3030

Rady gmin – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

10.000,00

 

75023

 

Urzędy gmin

5.000,00

53.787,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

16.000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz pracy

-

10.000,00

 

 

4260

Zakup energii

-

13.500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

1.000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

-

500,00

 

 

4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

4.787,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług

-

2.000,00

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

-

4.000,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

5.000,00

-

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-

1.000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników

-

1.000,00

 

75095

3030

Pozostała działalność-różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

2.600,00

754

75412

4170

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne – wynagrodzenia bezosobowe

-

5.000,00

756

75647

4100

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

2.300,00

-

757

75702

8110

0bsługa długu publicznego -odsetki od zaciągniętych kredytów

-

5.000,00

801

80113

 

0świata i wychowanie -dowożenie uczniów do szkól

46,00

14.400,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

3.000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

2.000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

7.000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

-

1.000,00

 

 

4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

46,00

-

 

 

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

-

500,00

853

85395

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -pozostała działalność

1,12

1,12

 

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,63

-

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

-

0,49

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

-

0,63

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,49

-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,42

103.000,30

 

90015

 

0świetlenie ulic,placów i dróg

-

83.000,00

 

 

4260

Zakup energii

-

80.000,00

 

 

4270

Zakup usług pozostałych

-

3.000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

0,42

20.000,30

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

19.999,88

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,42

-

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

0,42

Razem

 

 

 

7.429,54

768.788,42

 

  

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.