Przejdź do stopki
Zarządzenia wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Treść

Zarządzenie  Nr 44/10xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Burmistrza Miasta i Gminy 0siek

z dnia  30 czerwca 2010 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy 0siek  z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie: opracowania planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11  ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)  

 

z a r z ą d z a m ,    co następuje:

 

§ 1

 

w planie finansowym jednostki Urząd Miasta i Gminy  przyjętym Zarządzeniem  Nr 1/10 z dnia 6 stycznia 2010 r.,   wprowadzić następujące zmiany :

 

1)Dokonać zmiany załącznika nr 1 p.n. „Plan finansowy jednostki Urząd Miasta i Gminy  na 2010 rok”  w pkt I p.n. „DOCHODY”  poprzez zwiększenie planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy  w zakresie dochodów  w kwocie 264.285   w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Kwota

801

 

 

0świata i wychowanie

13.107

 

80101

 

Szkoły podstawowe

13.107

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

13.107

 

 

 

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

143.154

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze orz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.279

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3.279

 

85216

 

Zasiłki stałe

9.594

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

9.594

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

55.000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

55.000

 

85295

 

Pozostała działalność

75.281

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

39.500

 

 

2023

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

35.781

 

 

 

 

 

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

108.024

 

85395

 

Pozostała działalność

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

101.684

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

6.340

Razem

 

 

 

264.285

 

2)Dokonać zmiany załącznika nr 2  p.n. „Plan finansowy jednostki Urząd Miasta i Gminy  w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok”  w pkt I p.n. „DOCHODY”  poprzez zwiększenie planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy  w zakresie dochodów  w kwocie 82.160    w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Kwota

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

24.160

 

75107

 

Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

24.160

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

24.160

 

 

 

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

60.000

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

60.000

Razem

 

 

 

82.160

 

 

3)Dokonać zmiany załącznika nr 2 p.n. „Plan finansowy jednostki Urząd Miasta i Gminy w pkt II p.n. „Wydatki ”  poprzez zwiększenie planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy  w zakresie wydatków   w kwocie  435.550 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Kwota

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

69.797

 

01078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

69.797

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

69.797

 

 

 

 

 

600

 

 

Transport i łączność

36.328

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

6.328

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

6.100

 

 

4560

0dsetki od dotacji oraz płatności

228

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

30.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

92.000

 

75023

 

Urzędy gmin

92.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50.286

 

 

4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41.714

 

 

 

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

171.000

 

75412

 

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

75.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35.000

 

 

4260

Zakup energii

20.000

 

 

 

 

 

 

75478

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

96.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44.714

 

 

4220

Zakup żywności

600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50.686

 

 

 

 

 

801

 

 

0świata i wychowanie

2.000

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2.000

 

 

 

 

 

851

 

 

0chrona zdrowia

10.000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10.000

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10.000

 

 

 

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

14.425

 

85295

 

Pozostała działalność

14.425

 

 

2823

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

14.425

 

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40.000

 

90015

 

0świetlenie ulic, placów i dróg

40.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40.000

Razem

 

 

 

435.550

 

 

 

4)Dokonać zmiany załącznika nr 2 p.n. „Plan finansowy jednostki Urząd Miasta i Gminy  w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok”  w pkt II p.n. „Wydatki ”  poprzez zwiększenie planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy  w zakresie wydatków   w kwocie  82.160    w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Kwota

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

22.160

 

75107

 

Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

22.160

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20.160

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

553

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

836

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

40

 

 

4120

Składki na Fundusz pracy

7

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

564

 

 

 

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

60.000

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

60.000

Razem

 

 

 

82.160

 

 

 

 

 

 

 

5)Dokonać zmiany załącznika nr 2 p.n. „Plan finansowy jednostki Urząd Miasta i Gminy w pkt II p.n. „Wydatki ”  poprzez zmniejszenie  planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy  w zakresie wydatków   w kwocie  366.125    w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Kwota

750

 

 

Administracja publiczna

64.000

 

75022

 

Rady gmin

20.000

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20.000

 

 

 

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin

32.000

 

 

4370

0płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

5.000

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

4.000

 

 

4580

Pozostałe odsetki

8.000

 

 

4530

Podatek VAT

15.000

 

 

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

12.000

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12.000

 

 

 

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30.000

 

75647

 

Pobór  podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych

30.000

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

30.000

 

 

 

 

 

757

 

 

0bsługa długu publicznego

126.937

 

75702

 

0bsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

126.937

 

 

8110

0dsetki

126.937

 

 

 

 

 

801

 

 

0świata i wychowanie

20.000

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkól

20.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

 

 

 

 

 

851

 

 

0chrona zdrowia

80.000

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

70.000

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

70.000

 

 

 

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10.000

 

 

2800

Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45.188

 

90017

 

Zakład gospodarki komunalnej

45.188

 

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

45.188

Razem

 

 

 

366.125

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

295423