Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Treść
Uchwała Nr XXXI/211/09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 184.603 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.433.497 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
1.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 184.603 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.926.497 zł zgodnie z załącznikiem Nr.2
3.Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr. 3
§ 3.
1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 184.604 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
-z zaciągniętego kredytu w kwocie 118.000 zł;
-z wolnych środków w kwocie 66.604 zł.
2.Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu wynosi 118.000 zł.
§ 4.
1.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
0siek na 2009 rok pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2009 xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
0siek na 2009 rok pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2009 rok ” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4a do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
0siek na 2009 rok pod nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2009 rok ” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr
do niniejszej uchwały.
4.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
0siek na 2009 rok pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku ” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
0siek na 2009 rok pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku ” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/211/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009rok
Dochody budżetowe
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
600 |
60016 |
6208 |
Transport i łączność – drogi publiczne gminne –dotacje rozwojowe |
- |
2.246.890 |
751 |
75113 |
2010 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –wybory do Parlamentu Europejskiego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom |
- |
270 |
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
12.132 |
- |
|
80101 |
2030 |
Szkoły podstawowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
12.000 |
- |
|
80195 |
2030 |
Pozostała działalność- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
132 |
- |
853 |
85395 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność |
121.687 |
|
|
|
2008 |
Dotacje rozwojowe |
103.434 |
|
|
|
2009 |
Dotacje rozwojowe |
18.253 |
|
854 |
85415 |
2030 |
Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
50.784 |
- |
900 |
90095 |
6208 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność- dotacje rozwojowe |
- |
186.337 |
Razem |
|
|
|
184.603 |
2.433.497 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/211/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Wydatki budżetowe
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
600 |
60016 |
|
Transport i łączność -drogi publiczne gminne |
- |
3.739.890 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
2.246.890 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
1.493.000 |
751 |
75113 |
3030 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –wybory do Parlamentu Europejskiego –róźne wydatki na rzecz osób fizycznych |
- |
270 |
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
12.132 |
- |
|
80101 |
4210 |
Szkoły podstawowe-zakup materiałów i wyposażenia |
12.000 |
- |
|
80195 |
4170 |
Pozostała działalność- wynagrodzenia bezosobowe |
132 |
- |
853 |
85395 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność |
121.687 |
- |
|
|
4178 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
50.000 |
- |
|
|
4118 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.315 |
- |
|
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.225 |
- |
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
44.894 |
- |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18.253 |
|
854 |
85415 |
3240 |
Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów- stypendia dla uczniów |
50.784 |
- |
900 |
90095 |
6058 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
186.337 |
|
|
|
|
184.603 |
3.926.497 |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/211/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Wydatki budżetowe
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
010 |
01008 |
4260 |
Rolnictwo i łowiectwo-melioracje wodne- zakup energii |
20.000 |
|
600 |
60016 |
|
Transport i łączność -drogi publiczne gminne |
82.635 |
- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50.000 |
- |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
32.635 |
- |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
115.437 |
225.000 |
|
75022 |
3030 |
Rady gmin-różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
35.000 |
- |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
80.437 |
225.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
55.932 |
- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24.505 |
- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
10.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
180.000 |
|
|
4370 |
0płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
- |
15.000 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług |
- |
10.000 |
|
|
4570 |
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
- |
10.000 |
754 |
75412 |
4210 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne- zakup materiałów i wyposażenia |
20.000 |
- |
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
10.493 |
- |
|
80101 |
6059 |
Szkoły podstawowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.400 |
- |
|
80113 |
4440 |
Dowożenie uczniów do szkół- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
93 |
- |
900 |
90095 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność- |
25.000 |
48.565 |
|
|
6059 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
48.565 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15.000 |
- |
|
|
|
|
273.565 |
273.565 |
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/211/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1
i Nr 2 w tym :
1/ zwiększenie dochodów o kwotę 184.603 zł, w tym :
-dotacje dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli – 6.000 zł;
-dotacje dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej – 6.000 zł;
-dotacja – 132 zl;
-dotacje rozwojowe / Kapitał Ludzki / dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku – 121.687 zł;
-dotacja na stypendia socjalne – 50.784 zł.
2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 2.433.497 zł , w tym :
-dotacja na budowę dróg na osiedlu Nowy 0siek / zostanie przekazana w 2010 roku / -2.246.890 zł;
-dotacja na wybory parlamentarne – 270 zł,
-dotacja na rewitalizację 0sieka / dotacja zostanie przekazana w 2010 roku / - 186.337 zł.
3/ zwiększenia wydatków o kwotę 184.603 zł, w tym :
- oświatę – 12.132 zł,
-wydatki /Kapitał Ludzki/ - 121.687 zł;
-stypendia socjalne – 50.784 zł.
4/zmniejszenia wydatków o kwotę 3.926.497 zł , w tym :
-budowa dróg na osiedlu Nowy 0siek – 3.739.890 zł / dotacja – 2.246.890 zł i kredyt , który zostanie zaciągnięty w 2010 roku – 1.493.000 zł/;
-wybory do Parlamentu Europejskiego – 270 zł;
-rewitalizacja 0sieka – 186.337 zł.
Pozostałe zmiany / załącznik Nr 3 / dotyczą przesunięć w ramach działów.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, 4 , 4a , 5 i 6 .Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.