Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010

Treść

Uchwała Nr XXVIII/191/09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia  19 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz  art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

 

§ 1.

 

 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.197.440  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2.

 

 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  1.197.440  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 4.

 

1.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4  do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej

w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , nie podlegających zwrotowi na 2009 rok „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4a  do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej

w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Wydatki bieżące  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , nie podlegających zwrotowi na 2009 rok    „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4a  do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej

w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku     „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

4.. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej

w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok     „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej

w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dotacje przedmiotowe w 2009 roku  „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej

w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku   „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej

w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dotacje podmiotowe  w 2009 roku  „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

§ 6.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik Nr 4 (xls)

Załącznik Nr 4a (xls)

Załącznik Nr 6 (xls)

Załącznik Nr 7 (xls)

Załącznik Nr 8 (xls)

Załącznik Nr 9 (xls)


 

 

Uzasadnienie

do Uchwały  Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku

 z dnia 19 sierpnia   2009 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

 

 

Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1

 I Nr .2 w tym :

1/ zwiększenie dochodów o kwotę 1.197.440 zł, w tym:

-środki na zadania bieżące dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce- 20.000 zł;

-subwencja oświatowa – 95.699 zł;

-dotacja na monitoring dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku – 8.000 zł;

-dochody własne – 892.346  zł;

-dotacja dla 0środka Pomocy Społecznej – 44.043 zł ;

-dotacja / Kapitał Ludzki / - 109.302 zł;

-dotacja na zakup podręczników – 23.050 zł.

-dotacja celowa ze Starostwa w kwocie 5.000 zł/ w tym : 0SP Tursko Wielkie na zakup sprzętu – 1.800 zł, Szwagrów na zakup sprzętu –1.000 zł , 0ssala na zakup umundurowania – 2.200 zł / .

2/ zwiększenia wydatków o kwotę 1.197.440  zł , w tym :

-zapłata za wodę – 150.000 zł;

-drogi gminne – 170.000 zł;

-droga powiatowa 0siek – Pliskowola – 157.440 zł;

-administracja- 105.721 zł;

-oświata – 91.800 zł/ w tym PSP Długołęka – 22.000 zł i Zespół Szkół w 0sieku / monitoring –9.600 zł /;

-pomoc społeczna – 74.546 zł;

-kapitał ludzki – 111.102 zł;

-świetlice – 110.000 zł;

-zakup podręczników – 23.050 zł;

-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 0sieku – 128.781 zł;

-oświetlenie ulic – 40.000 zł;

-zakup materiałów – 10.000 zł;

- straże – 5.000 zł.

-dotacja podmiotowa dla Gminnego 0środka Kultury w 0sieku – 20.000 zł.

Pozostałe zmiany / wydatki budżetowe załącznik Nr 3 / dotyczą przesunięć w ramach działów.

W związku ze zmianą kwot dotacji celowych , podmiotowych , przedmiotowych i na inwestycje dokonano zmian w załączniku Nr 4, 4a, 6,8,9 i 10.

Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 19 sierpnia  2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

Dochody budżetowe

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

600

60016

0570

Transport i łączność – drogi publiczne gminne – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych grzywny

6.100

750

75023

0570

Administracja publiczna –urzędy gmin- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych grzywny

5.000

754

75412

2320

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

756

 

 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

881.246

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

467.440

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

457.440

 

 

0910

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10.000

 

75616

0340

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – podatek od środków transportowych

80.000

 

75621

0020

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –podatek dochodowy od osób prawnych

333.806

758

75801

2920

Różne rozliczenia –część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –subwencje ogólne z budżetu państwa

95.699

801

 

 

0świata i wychowanie

28.000

 

80101

2710

Szkoły podstawowe – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

20.000

 

80195

2030

Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

8.000

852

 

 

Pomoc społeczna

44.043

 

85219

2030

0środki pomocy społecznej- –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1.905

 

85295

2030

pozostała działalność –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

42.138

853

85395

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

109.302

 

 

 

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

100.488

 

 

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

8.814

854

85415

2030

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

23.050

Razem

 

 

 

1.197.440

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 19 sierpnia   2009  roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

400

40002

4260

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz

i wodę- zakup energii

150.000

600

 

 

Transport i łączność

327.440

 

60014

6300

Drogi publiczne powiatowe- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

157.440

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

170.000

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

20.000

 

 

4270

Zakup usług pozostałych

150.000

750

 

 

Administracja publiczna

105.721

 

75011

4440

Urzędy wojewódzkie- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

280

 

75023

 

Urzędy Gminy

84.161

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80.000

 

 

4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.161

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

21.280

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.280

754

75412

4210

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne-zakup materiałów i wyposażenia

5.000

801

 

 

0świata i wychowanie

91.800

 

80101

4210

Szkoły podstawowe-zakup materiałów i wyposażenia

28.000

 

80104

4260

Przedszkola – zakup energii

20.000

 

80120

 

Licea 0gólnokształcące

25.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.000

 

 

4260

Zakup energii

15.000

 

80130

 

Szkoły zawodowe

6.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.000

 

80195

 

Pozostała działalność

12.800

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

800

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

852

 

 

Pomoc społeczna

74.546

 

85219

4010

0środki pomocy społecznej- wynagrodzenia osobowe pracowników

32.408

 

85295

3110

Pozostała działalność- świadczenia społeczne

42.138

853

85395

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność

111.102

 

 

4048

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.354

 

 

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68.267

 

 

4118

Składki na ubezpieczenie społeczne

8.325

 

 

4128

Składki na Fundusz Pracy

1.583

 

 

4308

Zakup usług pozostałych

25.573

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

133.050

 

85401

 

Świetlice szkolne

110.000

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

20.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.000

 

85415

4240

Pomoc materialna dla uczniów –zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek

23.050

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

178.781

 

90015

4260

0świetlenie ulic, placów i dróg-zakup energii

40.000

 

90017

2650

Zakłady gospodarki komunalnej-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

128.781

 

90095

4210

Pozostała działalność-zakup materiałów i wyposażenia

10.000

921

92109

2480

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby –dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

20.000

Razem

 

 

 

1.197.440

 

 

Załącznik Nr 3  Uchwały  Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 19 sierpnia 2009 roku  w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

Wydatki budżetowe

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

01008

 

Rolnictwo i łowiectwo- melioracje wodne

20.000

2.000

 

 

4260

Zakup energii

20.000

-

 

 

4580

Pozostałe odsetki

-

2.000

400

40002

4580

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii

-

2.000

600

60016

 

Transport i łączność – drogi publiczne gminne

-

91.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

40.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

50.000

 

 

4580

Pozostałe odsetki

-

1.500

750

 

 

Administracja publiczna

62.500

10.600

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

9.500

600

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.000

-

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.500

-

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

-

600

 

75023

 

Urzędy Gmin

53.000

10.000

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

-

10.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000

-

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

3.000

-

754

75412

4260

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne- zakup energii

10.000

-

756

75647

 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

15.000

2.800

 

 

4100

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

15.000

-

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

1.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

1.800

801

 

 

0świata i wychowanie

147.000

102.600

 

80101

 

Szkoły podstawowe

80.000

45.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000

-

 

 

4260

Zakup energii

30.000

-

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-

40.000

 

 

4370

0płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-

5.000

 

80103

 

0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

36.000

1.600

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30.000

-

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.000

-

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.000

-

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

-

1.600

 

80110

 

Gimnazja

-

55.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

50.000

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

-

5.000

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

31.000

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

31.000

-

 

 

4580

Pozostałe odsetki

-

1.000

852

85214

3110

Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –świadczenia społeczne

-

11.966

853

85395

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

30.263

18.297

 

 

3119

Świadczenia społeczne

11.966

-

 

 

4118

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.534

-

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

-

18.297

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

1.384

-

 

 

4268

Zakup energii

774

-

 

 

4288

Zakup usług zdrowotnych

131

-

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

10.614

-

 

 

4358

Zakup usług dostępu do sieci Internet

278

-

 

 

4378

0płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.378

-

 

 

4448

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.044

-

 

 

4748

Zakup materiałów papierniczych  do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

160

-

900

90015

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

43.000

 

 

4270

Zakup usług pozostałych

-

40.000

 

 

4580

Pozostałe odsetki

-

3.000

 

 

 

 

284.763

284.763