Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Treść
Uchwała Nr XXV/166/09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.837.727 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr.2.
§ 2.
1.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.330.727 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2.Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3.
1.Pokryciem zwiększonych wydatków budżetowych w kwocie 1.493.000 zł będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2.Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.677.604 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi - z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.611.000 zł;
- z wolnych środków w kwocie – 66.604 zł.
3.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.611.000 zł , w tym :
-kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami z funduszy strukturalnych w kwocie 1.493.000 zł.
§ 4.
1.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2009 rok „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXII/149/08 / Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/166/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009rok
Dochody budżetowe
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
600 |
60016 |
6208 |
Transport i łączność – drogi publiczne gminne – dotacje rozwojowe |
2.246.890 |
756 |
75621 |
0020 |
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych |
1.400.000 |
852 |
85219 |
2030 |
Pomoc społeczna – 0środki pomocy społecznej –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
4.500 |
900 |
90095 |
6208 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność- dotacje rozwojowe |
186.337 |
Razem |
|
|
|
3.837.727 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/166/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Dochody budżetowe
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu , rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
600 |
60016 |
|
Transport i łączność –drogi publiczne gminne |
433.802 |
433.802 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
- |
433.802 |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych |
433.802 |
- |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/166/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Wydatki budżetowe
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
600 |
60016 |
|
Transport i łączność – drogi publiczne gminne |
4.042.890 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200.000 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
8.000 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.246.890 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.493.000 |
750 |
75023 |
|
Administracja publiczna – urzędy gmin |
422.728 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
132.728 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80.000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
30.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
30.000 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
50.000 |
754 |
75412 |
4300 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne- zakup usług pozostałych |
5.000 |
852 |
85219 |
|
Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej |
4.500 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.797 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
610 |
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
93 |
854 |
85415 |
3240 |
Edukacyjna opieka wychowawcza –pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów |
47 |
801 |
80101 |
|
0świata i wychowanie –szkoły podstawowe |
395.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
200.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40.000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
30.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
60.000 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
460.562 |
|
90015 |
|
0świetlenie ulic, placów i dróg |
150.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
50.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100.000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
310.562 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
186.337 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
124.225 |
Razem |
|
|
|
5.330.727 |
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/166/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Wydatki budżetowe
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
600 |
60016 |
|
Transport i łączność – drogi publiczne gminne |
14.000 |
14.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14.000 |
- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
14.000 |
852 |
85219 |
|
Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej |
3.610 |
3.610 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
3.610 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.610 |
- |
Razem |
|
|
|
17.610 |
17.610 |
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/166/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
Zmiany obejmują zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 , Nr 2 w tym :
1/ zwiększenie dochodów o kwotę 3.837.727 zł, w tym :
-dotacja rozwojowa na budowę dróg na osiedlu budownictwa jednorodzinnego” Nowy 0siek” –2.246.890 zł;
-dotacja rozwojowa na rewitalizację miasta 0siek etap I – 186.337 zł;
-podatek dochodowy od osób prawnych – 1.400.000 zł;
-dotacja celowa / Ośrodek pomocy społecznej/ - 4.500 zł.
2/ zwiększenia wydatków o kwotę 5.330.727 zł , z czego kwota 1.493.000 zł pochodzi z kredytu długoterminowego , który będzie zaciągnięty na budowę dróg na osiedlu „Nowy 0siek”/ , w tym :
-budowa dróg na osiedlu w kwocie 3.739.890 zł / kredyt- 1.493.000 zł , dotacja rozwojowa – 2.246.890 zł / ;
-drogi gminne – 305.000 zł;
-wydatki na administrację – 422.728 zł;
-wydatki na Ośrodek pomocy społecznej – 4.500 zł;
-wydatki na oświatę – 395.000 zł / w tym 60.000 zł na wymianę okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwagrowie/;
-stypendia socjalne – 47 zł ;
-straże – 5.000 zl;
-wydatki na oświetlenie uliczne – 150.000 zł;
-wydatki na rewitalizację miasta 0siek – 310.562 zł / środki własne 124.225 zł ,dotacje-186.337 zł .
Pozostałe zmiany /dochody budżetowe załącznik Nr 2 i wydatki budżetowe załącznik Nr 4 / dotyczą przesunięć w ramach działów.
W związku ze zmianą kwot dotacji na inwestycji dokonano zmian w załączniku Nr 3 i 4.
Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.