Przejdź do stopki
Wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010

Treść

Uchwała Nr XXV/166/09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 21 kwietnia 2009   roku

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz  art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

 

§ 1.

 

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.837.727 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr.2.

 

 

§ 2.

 

 1.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  5.330.727 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 2.Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

 

1.Pokryciem zwiększonych wydatków budżetowych w kwocie 1.493.000 zł będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2.Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.677.604 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  - z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.611.000 zł;

- z wolnych środków w kwocie – 66.604 zł.

3.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.611.000 zł , w tym :

-kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami z funduszy strukturalnych w kwocie 1.493.000 zł.

 

§ 4.

 

1.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3   do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011   „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3  do niniejszej uchwały.

 

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2009 rok    „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXII/149/08 / Rady Miejskiej w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 5  do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

§ 6.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały  Nr XXV/166/09

Rady Miejskiej w 0sieku

 z dnia 21 kwietnia   2009 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2009rok

 

 

 

Dochody budżetowe

 

 

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

600

60016

6208

Transport i łączność – drogi publiczne gminne – dotacje rozwojowe

2.246.890

756

75621

0020

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych

1.400.000

852

85219

2030

Pomoc społeczna – 0środki pomocy społecznej –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

4.500

900

90095

6208

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność- dotacje rozwojowe

186.337

Razem

 

 

 

3.837.727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXV/166/09

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia  21 kwietnia   2009  roku 

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

 

 

 

Dochody budżetowe

 

 

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

60016

 

Transport i łączność –drogi publiczne gminne

433.802

433.802

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

-

433.802

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

433.802

-

 

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXV/166/09

Rady Miejskiej w 0sieku

 z dnia 21 kwietnia  2009 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

600

60016

 

Transport i łączność – drogi publiczne gminne

4.042.890

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

95.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

200.000

 

 

4580

Pozostałe odsetki

8.000

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.246.890

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.493.000

750

75023

 

Administracja publiczna – urzędy gmin

422.728

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

132.728

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

30.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100.000

 

 

4260

Zakup energii

30.000

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

50.000

754

75412

4300

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne- zakup usług pozostałych

5.000

852

85219

 

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej

4.500

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.797

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

610

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

93

854

85415

3240

Edukacyjna opieka wychowawcza –pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów

47

801

80101

 

0świata i wychowanie –szkoły podstawowe

395.000

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

200.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

40.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000

 

 

4260

Zakup energii

30.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

60.000

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

460.562

 

90015

 

0świetlenie ulic, placów i dróg

150.000

 

 

4260

Zakup energii

50.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

100.000

 

90095

 

Pozostała działalność

310.562

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

186.337

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

124.225

Razem

 

 

 

5.330.727

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXV/166/09

Rady Miejskiej w 0sieku

 z dnia 21 kwietnia 2009 roku

 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

 

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

60016

 

Transport i łączność – drogi publiczne gminne

14.000

14.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

14.000

-

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

14.000

852

85219

 

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej

3.610

3.610

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3.610

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.610

-

Razem

 

 

 

17.610

17.610

 

 

Uzasadnienie

 do uchwały  Nr XXV/166/09

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia  21 kwietnia   2009 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

 

 

           Zmiany obejmują zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 , Nr 2 w tym :

1/ zwiększenie dochodów o kwotę 3.837.727 zł, w tym :

-dotacja rozwojowa na budowę dróg na osiedlu budownictwa jednorodzinnego” Nowy 0siek” –2.246.890 zł;

-dotacja rozwojowa na rewitalizację miasta 0siek etap I – 186.337 zł;

-podatek dochodowy od osób prawnych – 1.400.000 zł;

-dotacja celowa / Ośrodek pomocy społecznej/ - 4.500 zł.

2/ zwiększenia wydatków o kwotę 5.330.727 zł , z czego kwota 1.493.000 zł pochodzi z kredytu długoterminowego , który będzie zaciągnięty na budowę dróg na osiedlu „Nowy 0siek”/ , w tym :

-budowa dróg na osiedlu w kwocie 3.739.890 zł / kredyt- 1.493.000 zł , dotacja rozwojowa – 2.246.890 zł / ;

-drogi gminne – 305.000 zł;

-wydatki na administrację – 422.728 zł;

-wydatki na Ośrodek pomocy społecznej – 4.500 zł;

-wydatki na oświatę – 395.000 zł / w tym 60.000 zł na wymianę okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwagrowie/;

-stypendia socjalne – 47 zł ;

-straże – 5.000 zl;

-wydatki na oświetlenie uliczne – 150.000 zł;

-wydatki na rewitalizację miasta 0siek – 310.562 zł / środki własne 124.225 zł ,dotacje-186.337 zł .

Pozostałe zmiany /dochody  budżetowe załącznik Nr 2 i wydatki budżetowe załącznik Nr 4  / dotyczą przesunięć w ramach działów.

W związku ze zmianą kwot dotacji na inwestycji dokonano zmian w załączniku Nr 3 i 4.

Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.

 

 


Załącznik Nr 3 (XLS)

Załącznik Nr 4 (XLS)

Załącznik Nr 5 (XLS)


 

308378