Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Treść
Uchwała Nr XXIII/150/09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 3 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.165i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala, co następuje :
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 499.119 zł
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.277.119 zł
§ 3.
Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 4.
1.Pokryciem zwiększonych wydatków budżetowych w kwocie 778.000 zł będą przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2.Deficyt budżetu gminy w wysokości 118.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu .
§ 5.
Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2009 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu nie może przekroczyć kwoty
778.000 zł.
§ 6.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 3 luty 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009rok
Dochody budżetowe
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
600 |
60016 |
2030 |
Transport i łączność – drogi publiczne gminne –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
497.800 |
854 |
85415 |
2440 |
Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
1.319 |
Razem |
|
|
|
499.119 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 3 luty 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Wydatki budżetowe
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu , rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
600 |
60016 |
6050 |
Transport i łączność- drogi publiczne gminne –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
995.800 |
754 |
75412 |
6050 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
280.000 |
854 |
85415 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów |
1.319 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.119 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
200 |
Razem |
|
|
|
1.277.119 |
Załącznik Nr 3 do uchwały XXIII/150/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 3 luty 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Wydatki budżetowe
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2.061 |
2.061 |
|
75011 |
4040 |
Urzędy wojewódzkie-dodatkowe wynagrodzenie roczne |
189 |
- |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
1.872 |
2.061 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.872 |
- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
2.061 |
754 |
75412 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
8.500 |
- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
- |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
8.000 |
- |
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
42.672 |
56.029 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
- |
24.298 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
24.298 |
|
80103 |
|
0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
400 |
2.251 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400 |
- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
2.251 |
|
80104 |
4040 |
Przedszkola-dodatkowe wynagrodzenie roczne |
630 |
- |
|
80110 |
4040 |
Gimnazja-dodatkowe wynagrodzenia roczne |
- |
10.687 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
100 |
22 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
22 |
|
80120 |
|
Licea 0gólnokształcące |
40.892 |
8.596 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
8.596 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40.892 |
- |
|
80130 |
|
Zasadnicza szkoła zawodowa |
150 |
2.675 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150 |
- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
2.675 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne |
500 |
7.500 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
7.500 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3.922 |
3.922 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
155 |
155 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
155 |
- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
155 |
|
85219 |
|
0środki Pomocy Społecznej |
3.610 |
3.610 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.610 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
2.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
1.610 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
157 |
157 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
157 |
- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
157 |
854 |
85401 |
|
Edukacyjna 0pieka wychowawcza- świetlice szkolne |
4.857 |
- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.357 |
- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
- |
Razem |
|
|
|
62.012 |
62.012 |
Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 3 luty 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 , w tym :
1/ zwiększenie dochodów o kwotę 499.119 zł , z tego :
-dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 497.800 zł ;
-dotacja z funduszy celowych w kwocie 1.319 zł.
2/ zwiększenie wydatków o kwotę 1.277.119 zł , w tym :
-koszty obsługi zadania / PFRON/ - 1.319 zł;
-przebudowa ciągu komunikacyjnego w 0sieku ul. Jagiellońska z ulicą Słoneczną , ul. Jana Pawła II i ulica Partyzantów – 995.800 zł / z tego dotacja w kwocie 497.800 zł / Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych / i środki w kwocie 498.000 zł z zaciągniętego kredytu ;
-budowa strażnicy 0SP w Suchowoli – 280.000 zł z zaciągniętego kredytu.
W związku ze zmianą kwot dotacji na inwestycji i przychodów dokonano zmian w załączniku Nr 3 i Nr 5.
Pozostałe zmiany / zał. Nr 3 / dotyczą przesunięć planu wydatków w ramach działu , rozdziału i paragrafów.
Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.