Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010

Treść

Uchwała Nr XVIII/113/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia  8 sierpnia   2008  roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008rok

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / i art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

 

 

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  876.880 zł  zgodnie z załącznikiem Nr.1

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  876.880  zł zgodnie z załącznikiem Nr.2

 

§ 3.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3a do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008  ” Zadania inwestycyjne roczne” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3a  do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok  ” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 7  do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Dotacje przedmiotowe w 2008 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2008 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

§ 9.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 10.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do uchwały 

Nr XVIII/113/2008

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 8 sierpnia   2008roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

Dochody budżetowe

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

600

60078

2030

Transport i łączność – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

150.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

50.000

 

70005

0750

Gospodarka gruntami i nieruchomościami –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

30.000

 

70095

0870

Pozostała działalność – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

20.000

756

 

 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

612.915

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

5.500

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej

5.000

 

 

0910

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

344.415

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

186.415

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

156.000

 

 

0910

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.000

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

213.000

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

100.000

 

 

0320

Podatek rolny

80.000

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30.000

 

 

0910

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3.000

 

75621

0020

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych

50.000

758

 

 

Różne rozliczenia

45.500

 

75801

2920

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa

44.500

 

75814

0920

Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki

1.000

801

80195

0690

0świata i wychowanie – pozostała działalność – wpływy z różnych opłat

5.000

852

85295

2030

Pomoc społeczna – pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

13.465

Razem

 

 

 

876.880

 

Załącznik Nr 2 do uchwały XVIII/113/2008 Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia   8 sierpnia   2008 roku  w sprawie zmian w budżecie na 2008rok

 

Wydatki budżetowe

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

010

01008

4260

Rolnictwo i łowiectwo – Melioracje wodne – zakup energii

10.000

400

40002

4260

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii

20.000

600

60078

6050

Transport i łączność -  usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

306.000

750

75023

 

Administracja publiczna – urzędy gmin

97.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70.000

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1.000

 

 

4530

Podatek od towarów i usług /VAT/

20.000

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.000

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3.000

754

75412

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0chotnicze straże pożarne-

3.800

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

 

 

4370

0płaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

800

801

 

 

0świata i wychowanie 

331.200

 

80101

 

Szkoły podstawowe

25.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5.000

 

80103

 

0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

9.000

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.000

 

80104

 

Przedszkola

63.200

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.200

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.000

 

80110

 

Gimnazja

140.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

10.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000

 

80113

4210

Dowożenie uczniów do szkół- zakup materiałów i wyposażenia

5.000

 

80120

 

Licea 0golnokształcące

89.000

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.000

852

 

 

Pomoc społeczna

14.880

 

85295

3110

Pozostała działalność – świadczenia społeczne

13.465

 

85219

4480

0środki Pomocy Społecznej –podatek od nieruchomości

1.415

854

85401

4010

Edukacyjna 0pieka Wychowawcza – świetlice –wynagrodzenia osobowe pracowników

20.000

 

 

900

90015

4270

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic , placów i dróg – zakup usług remontowych

30.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

44.000

 

92109

2480

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

35.000

 

92116

2480

Biblioteki – dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

9.000

Razem

 

 

 

876.880

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały XVIII/113/2008

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 8 sierpnia  2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 

Wydatki budżetowe

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

 

 

Transport i łączność

-

130.000

 

60016

4270

Drogi publiczne gminne – zakup usług remontowych

-

130.000

801

 

 

0świata i wychowanie

221.000

63.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

221.000

40.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

221.000

-

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

-

40.000

 

80103

 

0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-

3.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1.000

 

80110

4570

Gimnazja –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

-

10.000

 

80113

4170

Dowożenie uczniów do szkół – wynagrodzenia bezosobowe

-

10.000

854

85401

4110

Edukacyjna 0pieka Wychowawcza – świetlice szkolne – składki na ubezpieczenie społeczne

-

3.000

900

90017

2650

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakłady gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

-

25.000

Razem

 

 

 

221.000

221.000

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/2008

Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 8 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 

   Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami  Nr 1,2, w tym :

1/ zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 876.880   zł , z tego :

 zwiększenie dochodów własnych o kwotę 668.915   zł;

-zwiększenie dotacji  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 150.000 zł ;

-zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 44.500 zł ;

-zwiększenie dotacji na dożywiane dzieci o kwotę 13.465 zł.

 

2/zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 876.880  zł , z tego :

-zwiększenie wydatków o kwotę 306.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg uszkodzonych w czasie powodzi w 2006 roku , w tym środki własne 156.000 zł .

Są to drogi : Niekurza – wał wiślany Szwagrów o długości xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />550 m na kwotę 109.000 zł i Sworoń – Trzcianka Kolonia o długości 1000 m na kwotę 197.000 zł ;

-zwiększenie wydatków o kwotę 13.465 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci ;

-zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł / zaplata za 5 m 3 wody / ;

-zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię /przepompownia w Sworoniu / ;

-zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oświetleń ulicznych przez Zakład Energetyczny ;

-zwiększenie dotacji o kwotę 44.000 zł dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w 0sieku i Biblioteki ;

-zwiększenie wydatków o kwotę 473.415 zł z przeznaczeniem na place ,pochodne od płac i bieżące utrzymanie;

W związku ze zmianą planu dotacji podmiotowych ,celowych i przedmiotowych dokonano zmian w załącznikach Nr  7 , 8, 9  , które należy po każdej zmianie aktualizować.

Pozostałe zmiany / wydatki budżetowe załącznik Nr 3 / dotyczą przesunięć w ramach działów.  Zmniejszono plan o kwotę 221.000     w tym :

-          wydatki związane z remontem drogi 0ssala – Lesisko o kwotę 130.000 zł / po przeprowadzonym przetargu / ;

-           kwotę 25.000 z ł, zmniejszono dotację przedmiotową dla ZGK w związku z niewykorzystaniem środków na zimowe utrzymanie ;

-          kwotę 66.000 zł z bieżących środków .

 Natomiast zwiększono plan o kwotę 221.000 zł z przeznaczeniem na płace dla szkół podstawowych .

    Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy z dnia

   30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych .                   

 

Wobec powyższego postanowiono  jak w sentencji uchwały.

 


Załącznik Nr 3a (XLS)  Załącznik Nr 7 (XLS)  Załącznik Nr 8 (XLS)   Załącznik Nr 9 II (XLS)