Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010

Treść

Uchwała Nr XVII/105/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 30 czerwca  2008  roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008rok

 

 

 

                          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / i art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

 

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  444.435   zgodnie z załącznikiem Nr.1

 

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 444.435 zł zgodnie z załącznikiem Nr.2

 

§ 3.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwa  „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2008 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały 

Nr XVII/105/2008

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia   30 czerwca  2008roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 

 

Dochody budżetowe

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

750

75023

2440

Administracja publiczna – Urzędy gmin- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

35.000

754

75412

2710

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0chotnicze straże pożarne- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

3.000

756

75615

0310

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości

195.597

801

80104

2440

0świata i wychowanie – przedszkola - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

83.000

852

85295

2023

Pomoc społeczna – pozostała działalność – dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

120.588

854

85415

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  - pomoc materialna dla uczniów

7.250

 

 

2328

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

4.934

 

 

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2.316

Razem

 

 

 

444.435

 

Załącznik Nr 2

 do uchwały Nr XVII/105/2008

 Rady Miejskiej w 0sieku

 z dnia   30 czerwca  2008 roku 

w sprawie zmian w budżecie na 2008rok

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

400

40002

4260

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii

50.000

750

75023

 

Administracja publiczna – urzędy gmin

71.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

66.000

754

75412

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0choticze straże pożarne-

3.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000

801

 

 

0świata i wychowanie 

172.597

 

80104

 

Przedszkola

126.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

111.000

 

80110

 

Gimnazja

30.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.000

 

 

4260

Zakup energii

20.000

 

80195

2590

Pozostała działalność – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

16.597

852

85295

4303

Pomoc społeczna – pozostała działalność –zakup usług pozostałych

120.588

854

85415

 

Edukacyjna 0pieka Wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów

7.250

 

 

3248

Stypendia dla uczniów

3.539

 

 

3249

Stypendia dla uczniów

1.661

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

1.235

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

580

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

160

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

75

900

90015

4270

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup usług remontowych

20.000

Razem

 

 

 

444.435

 

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVII/105/2008

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

60016

4270

Transport i łączność – drogi publiczne gminne – zakup usług remontowych

-

168.000

801

80104

4270

0świata i wychowanie – przedszkola – zakup usług remontowych

168.000

 

Razem

 

 

 

168.000

168.000

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/105/2008

Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 

   Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami  Nr 1,2, w tym :

-         zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 444.435  zł , z tego :

a/ zwiększenie dochodów własnych o kwotę 195.597  zł;

b/ zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych o kwotę 118.000   zł;

c/ zwiększenie dotacji celowych na pomoc finansową ze Starostwa  w kwocie 3.000 ,00 zł ;

d/ dotacja celowa na zadania bieżące gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 120.588 zł ;

e/ dotacja celowa z powiatu / stypendia / w kwocie 7.250 zł.

-         zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 444.435 zł , z tego :

a/ zwiększenie wydatków  w kwocie 3.000 ,00 zł , z czego 1.000,00 zł dla 0SP Szwagrów na zakup wyposażenia i 2.000,00 zł dla 0SP 0ssala na remont wyposażenia ;

b/ zwiększenie wydatków / stypendia /  o kwotę 7,250,00  zł;

c/ zwiększenie wydatków na zakup wody w kwocie – 50.000 zł;

d/ zwiększenie wydatków na usługi społeczne dla dzieci , młodzieży , osób starszych

  w kwocie 120.588 zł ;

e/ zwiększenie wydatków dla Stowarzyszenia „Feniks” w Sworoniu / na miesiące VII

i VIII/ w kwocie 16.597 zł ;

f/ zwiększenie wydatków na wymianę stolarki okiennej / budynek Urzędu / w kwocie 66.000 zł , z czego  od Starostwa Powiatowego w Staszowie kwota 35.000 zł ;

g/ zwiększenie wydatków na docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przedszkola

w 0sieku w kwocie 111.000 zł , z czego ze Starostwa Powiatowego w Staszowie kwota  83.000 zł;

h/ zwiększenia wydatków bieżących / szkoły , gmina , konserwacja oświetleń ulicznych /

w kwocie 70.000 zł.

 

Pozostałe zmiany / wydatki budżetowe załącznik Nr 3 / dotyczą przesunięć w ramach działów.  Zmniejszono plan o kwotę 168.000 zł   na wydatki związane z remontem ulicy 0grodowej / po przetargu /  , a kwotę powyższą przeznaczono na docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przedszkola w 0sieku .

    Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych .                    .

 

Wobec powyższego postanowiono  jak w sentencji uchwały.

 


Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 9