Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010

Treść

Uchwała Nr XV/95/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 30 kwietnia 2008  roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / i art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

 

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 183.999   zgodnie z załącznikiem Nr.1

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.583.999   zł zgodnie z załącznikiem Nr.2

 

§ 3.

 

Pokryciem zwiększonych wydatków budżetowych w kwocie 1.400.000  zł będą przychody pochodzące z zaciąganych kredytów długoterminowych § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.400.000 zł .

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIII/80/2008  Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 25 stycznia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r ”w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

                                                     § 5.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIII/80/2008  z dnia 25 stycznia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą„Limity  wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 a do uchwały Nr XIII/80/2008  z dnia 25 stycznia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „ Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 a do niniejszej uchwały.

 

§ 7

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XIII/80/2008  Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 25 stycznia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIII/80/2008  Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 25 stycznia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „ Dotacje podmiotowe w 2008 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XIII/80/2008 Rady Miejskiej w 0sieku  z dnia 25 stycznia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „ Dotacje celowe   „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 10.

 

1.Limit zaciągniętych kredytów długoterminowych  w roku budżetowym 2008 nie może przekroczyć kwoty 1.400.000 zł.

2.Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów zostaną pokryte z dochodów własnych tj. podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej .

 

§ 11.

 

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 0siek do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000 zł .

2.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 0siek do zabezpieczenia spłaty zaciąganego zobowiązania finansowego z tytułu zaciągniętych kredytów w formie weksla wraz z deklaracją wekslową.

§ 12.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

§ 13.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 14.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały 

Nr XV/95/2008

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia   30 kwietnia   2008roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 

 

Dochody budżetowe

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

010

01095

 

Rolnictwo i łowiectwo –pozostała działalność

25.000

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/ , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł

5.000

 

 

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

20.000

700

70095

0870

Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

105.000

854

85415

2030

Edukacyjna 0pieka Wychowawcza  Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

 

53.999

Razem

 

 

 

183.999

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/85/2008 Rady Miejskiej w 0sieku

 z dnia   30 kwietnia 2008 roku  w sprawie zmian w budżecie na 2008rok

 

Wydatki budżetowe

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

010

01095

6050

Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

600

 

 

Transport i łączność

960.708

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

915.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000

 

 

4270

 Zakup usług remontowych  

865.000

 

60014

6300

Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

45.708

750

75023

 

Administracja publiczna –Urzędy Gmin –

100.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000

 

 

4260

Zakup energii

20.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

82.000

 

75412

 

0chotnicza Straż Pożarna

45.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

 

 

4260

Zakup energii

15.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

 

75495

6170

Pozostała działalność – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

37.000

801

 

 

0świata i wychowanie

247.292

 

80101

 

Szkoły podstawowe

34.292

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.292

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

20.000

 

 

4580

Pozostałe odsetki

5.000

 

80110

 

Gimnazja

213.000

 

 

4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

113.000

 

 

4260

Zakup energii

20.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50.000

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

30.000

854

85415

3240

Edukacyjna 0pieka Wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów

53.999

900

90015

4260

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic , placów i dróg – zakup energii

60.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

55.000

 

92109

2480

Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

21.000

 

92195

6050

Pozostała działalność- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

34.000

 

Razem

 

 

1.583.999

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XV/95/2008

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

 

 

Pomoc społeczna

6.000

6.000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

6.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5.206

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

666

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

128

 

85219

 

0środki Pomocy Społecznej

6.000

-

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.206

-

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

666

-

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

128

-

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/95/2008

Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 

    Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami  Nr 1,2 ,3a , 4, 6,10 , w tym :

-         zwiększenia dochodów własnych o kwotę 105.000 zł z tytułu sprzedaży działek , które zostaną przeznaczone na dofinansowanie drogi powiatowej 0siek – Długołęka w kwocie 45.708 zł ,  kwota 4.292 zł na wydatki oświaty , 34.000 zł na budowę świetlicy w Matiaszowie i 21.000 zł dla Miejsko-Gminnego 0środka Kultury w 0sieku zwiększenia dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu otrzymanych wpływów , które zostaną przeznaczone na wymianę okien w strażnicy w Tursku Wielkim ;

-         zwiększenia dochodów o kwotę 53.999 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych ;

-         zwiększenia wydatków o kwotę 1.400.000 zł  ( z tytułu zaplanowanego kredytu ) , w tym :

a/ na zakup kamienia na drogi gminne – 50.000 zł

b/ na modernizację drogi w Pliskowoli –200.000 zł

c/ na modernizację drogi w 0ssali – 270.000 zł

d/ droga w 0sieku ul. 0grodowa – 395.000 zł

e/ wydatki bieżące 0chotniczych Straży Pożarnych – 45.000 zł

f/ wydatki bieżące szkół – 243.000 zł

g/ wydatki na oświetlenie uliczne – 60.000 zł.

h/ wydatki bieżące administracji samorządowej – 100.000 zł

i/ wydatki na zakup samochodu dla policji w 0sieku – 37.000 zł

Pozostałe zmiany / załącznik Nr 3 / dotyczą przesunięć w ramach tego samego działu / dotyczy 0pieki Społecznej / .

Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / .

Wobec powyższego uchwalono jak w sentencji uchwały.

 


Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 9