Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010

Treść

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Uchwała Nr XII/74/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 28 grudnia  2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / i art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

 

 

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 151.194 zł zgodnie z załącznikiem Nr.1

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 814.867 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  151.194 zł zgodnie z załącznikiem Nr.3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 814.867 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 4.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV/15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 a do uchwały Nr IV/15/2007 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Zadania inwestycyjne roczne w 2007 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 a do niniejszej uchwały.

§ 6.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr IV/15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku

 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku  „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr IV/15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Dotacje podmiotowe w 2007 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 8.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr IV/15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 9.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

§ 10.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

 

 

mgr Mariusz Skotarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały 

Nr XII/74/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia   28 grudnia  2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 

 

Dochody budżetowe

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

756

 

 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.964

 

75616

0310

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – podatek od nieruchomości

2.984

 

75618

0480

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw – wpływy z opłat za zezwolenia  na sprzedaż alkoholu

980

801

80104

6260

0świata i wychowanie – przedszkola – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

127.230

852

85214

2030

Pomoc społeczna –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

20.000

Razem

 

 

 

151.194

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

 

mgr Mariusz Skotarek

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały 

Nr XII/74/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

 z dnia   28 grudnia  2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 

 

Dochody budżetowe

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zmniejszenie

756

75615

0310

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  i innych jednostek organizacyjnych –podatek od nieruchomości

814.867

Razem

 

 

 

814.867

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

 

mgr Mariusz Skotarek

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały

Nr XII/74/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia   28 grudnia  2007 roku  

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

750

75023

4440

Administracja publiczna – urzędy gmin – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.984

801

80104

6050

0świata i wychowanie –przedszkola- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

127.230

851

85154

4210

0chrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów i wyposażenia

980

852

85214

3110

Pomoc społeczna –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – świadczenia społeczne

20.000

Razem

 

 

 

151.194

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

 

 

mgr Mariusz Skotarek

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały

Nr XII/74/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia   28 grudnia  2007 roku  

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zmniejszenie

010

01095

4260

Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność – zakup energii

40.000

400

40002

4260

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –dostarczanie wody – zakup energii

40.000

600

 

 

Transport i łączność

185.000

 

60014

6300

Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

105.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

80.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

60.000

754

75412

6060

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

756

75647

4110

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych – składki na ubezpieczenia społeczne

2.000

801

 

 

0świata i wychowanie

407.755

 

80101

 

Szkoły podstawowe

152.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.000

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

1.000

 

80103

 

0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

12.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.000

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

2.000

 

80104

 

Przedszkola

33.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

 

 

4260

Zakup energii

8.000

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

5.000

 

80110

 

Gimnazja

91.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15.000

 

 

4260

Zakup energii

10.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

27.000

 

 

4580

Pozostałe odsetki

2.000

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1.000

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

1.000

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

71.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

70.000

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

1.000

 

80120

 

Licea 0gólnokształcące

46.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.000

 

 

4370

0płata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.000

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

4.000

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1.000

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.000

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

1.000

 

80195

4440

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.755

851

85154

4300

0chrona zdrowia –przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup usług pozostałych

112

 

 

900

90015

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –oświetlenie ulic, placów i dróg

30.000

 

 

4260

Zakup energii

20.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000

921

92195

6050

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000

Razem

 

 

 

814.867

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

 

 

mgr Mariusz Skotarek

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/74/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia   28 grudnia   2007 roku

w sprawie zmian w budżecie .

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia

Zmniejszenia

750

 

 

Administracja publiczna

5.000

60.000

 

75011

4010

Urzędy wojewódzkie- wynagrodzenia osobowe pracowników

-

16.000

 

75023

 

Urzędy Gmin

5.000

44.000

 

 

4140

Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji 0sób Niepełnosprawnych

-

2.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500

-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

23.000

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

500

-

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   telefonii stacjonarnej

3.000

-

 

 

4530

Podatek od towarów i usług /VAT/

-

9.000

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

-

10.000

754

75412

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne

6.000

1.000

 

 

4260

Zakup energii

-

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

-

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

-

756

75647

4100

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

7.000

 

757

75702

8070

0bsługa długu publicznego –obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

1.800

-

801

 

 

0świata i wychowanie

538.526

310.271

 

80101

 

Szkoły podstawowe

225.507

284.792

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

90.000

-

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

41.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

25.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-

207.888

 

 

4430

Różne opłaty i składki

-

5.000

 

 

4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

120.507

-

 

 

4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

-

3.000

 

 

4580

Pozostałe odsetki

-

2.000

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

-

904

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

-

 

80103

4440

0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.839

-

 

80104

 

Przedszkola

212.391

-

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

500

-

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

-

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

207.888

 

 

 

4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.003

-

 

80110

 

Gimnazja

77.397

15.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

15.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000

-

 

 

4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

47.397

-

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

17.479

10.479

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

-

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

9.141

-

 

 

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

-

10.479

 

 

2820

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1.338

-

 

80120

4440

Licea 0golnokształcące – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.187

-

 

80130

4440

Szkoły zawodowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

726

 

851

85154

4210

0chrona Zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowizakup materiałów i wyposażenia

112

-

852

 

 

Pomoc społeczna

5.898

197.065

 

85202

4330

Domy pomocy społecznej –zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

-

35.000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

898

898

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

898

-

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

808

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

90

 

85214

3110

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne

-

20.000

 

85219

 

0środki Pomocy Społecznej

-

114.367

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

29.848

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

1.229

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

713

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

4.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3.500

 

 

4260

Zakup energii

-

3.456

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-

63.369

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

110

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

3.572

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

-

330

 

 

4370

0płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych

-

1.199

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

-

500

 

 

4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

364

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

-

1.236

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

864

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

-

77

 

85295

 

Pozostała działalność

5.000

26.800

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

-

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-

5.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

21.800

921

92109

2480

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4.000

-

 

Razem

 

 

568.336

568.336

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

 

mgr Mariusz Skotarek

 

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .XII/74/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 28 grudnia  2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

 

 

 

 

Dotacje podmiotowe w 2007 roku.

 

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

1.

801

80195

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „FENIKS” w Sworoniu

99.501

2.

921

92109

Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku

169.000

3.

921

92116

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku

101.000

Razem

 

 

 

369.501

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

 

mgr Mariusz Skotarek



Załącznik Nr 3   Załącznik Nr 3a  Załącznik Nr 6   Załącznik Nr 11