Przejdź do stopki
Wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Uchwała Nr XI/67/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / i art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

 

 

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 163.493 zł zgodnie z załącznikiem Nr.1

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 756.680 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 163.493   zł zgodnie z załącznikiem Nr.3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 756.680 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 4.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV/15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 a do uchwały Nr IV/15/2007 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Zadania inwestycyjne roczne w 2007 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 a do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr IV/15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 rok  „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr IV/15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Dotacje przedmiotowe w 2007 roku   „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr IV/15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Dotacje podmiotowe w 2007 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 9.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

§ 10.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/67/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 

 

Dochody budżetowe

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

010

01095

2010

Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

148

600

60078

2030

Transport i łączność -  usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

60.000

750

75023

 

Administracja publiczna – Urzędy Gmin

1.000

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

450

 

 

0570

Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

550

756

 

 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.600

 

75601

0910

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100

 

75618

0480

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- wpływy z opłat za  zezwolenia  na sprzedaż alkoholu

5.500

758

 

 

Różne rozliczenia

89.872

 

75801

2920

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –subwencje ogólne z budżetu państwa

50.000

 

75802

2750

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin

39.772

 

75814

0920

Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki

100

801

80195

2030

0świata i wychowanie – pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

240

854

85415

2030

Edukacyjna 0pieka Wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6.633

Razem

 

 

 

163.493

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/67/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

 z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 

 

Dochody budżetowe

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zmniejszenie

852

 

 

Pomoc społeczna

756.680

 

85212

2010

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

750.680

 

85219

2030

0środki pomocy społecznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6.000

Razem

 

 

 

756.680

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/67/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 30 listopada  2007 roku  

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

148

 

01095

 

Pozostała działalność

148

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3

 

 

4430

Różne opłaty i składki

145

801

 

 

0świata i wychowanie

99.675

 

80101

4010

Szkoły podstawowe-wynagrodzenia osobowe pracowników

99.635

 

80195

4170

Pozostała działalność- wynagrodzenia bezosobowe

40

757

75702

8070

0bsługa długu publicznego – obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

51.000

851

85154

4210

0chrona Zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów i wyposażenia

5.500

854

85415

3240

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów

7.170

Razem

 

 

 

163.493

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/67/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 30 listopada  2007 roku  

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

Wydatki budżetowe

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zmniejszenie

852

 

 

Pomoc społeczna

756.680

 

85212

 

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

750.680

 

 

3110

Świadczenia społeczne

728.815

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.428

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.593

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

155

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.824

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.768

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.117

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

2.500

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.454

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

26

 

85219

4210

0środki Pomocy społecznej –zakup materiałów i wyposażenia

6.000

Razem

 

 

 

756.680

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały

 Nr XI/67/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 30 listopada  2007 roku

w sprawie zmian w budżecie .

 

 

 

Wydatki budżetowe

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

 

 

Transport i łączność

160.000

726.000

 

60013

4270

Drogi publiczne wojewódzkie –zakup usług remontowych

-

50.000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

160.000

160.000

 

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

-

160.000

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

160.000

-

 

60016

4270

Drogi publiczne gminne –zakup usług remontowych

-

516.000

710

71004

4270

Działalność usługowa- plany zagospodarowania przestrzennego – zakup usług remontowych

-

26.000

750

 

 

Administracja publiczna

206.994

-

 

75011

4120

Urzędy wojewódzkie –składki na Fundusz Pracy

1.500

-

 

75023

 

Urzędy Gmin

205.494

-

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

116.494

-

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20.000

-

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 0sób Niepełnosprawnych

5.000

-

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.000

-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40.000

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

-

754

75412

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0chotnicze Straże Pożarne

49.000

-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

44.000

 

801

 

 

0świata i wychowanie

318.000

-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

228.000

-

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

13.000

-

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

200.000

-

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.000

-

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5.000

-

 

80110

4010

Gimnazja – wynagrodzenia osobowe pracowników

86.300

-

 

80130

4300

Szkoły zawodowe  – zakup usług pozostałych

3.700

-

852

 

 

Pomoc społeczna

175

175

 

`85219

 

0środki Pomocy społecznej

175

175

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

175

-

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

175

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.006

15.000

 

90017

2650

Zakłady Gospodarki Komunalnej-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

12.006

-

 

90095

4300

Pozostała działalność- zakup usług pozostałych

-

15.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

21.000

-

 

92109

2480

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5.000

-

 

92116

2480

Biblioteki – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

16.000

-

926

92605

 

Kultura fizyczna i sport

50.000

50.000

 

 

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

-

50.000

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

50.000

-

 

Razem

 

 

817.175

817.175

 

 

 

Załącznik Nr 9

 do uchwały Nr XI/67/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 30 listopada  2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

 

 

 

 

Dotacje podmiotowe w 2007 roku.

 

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

1.

801

80113

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

9.141

2.

801

80113

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 0sób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie

1.338

3.

801

80195

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „FENIKS” w Sworoniu

99.501

4.

921

92109

Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku

165.000

5.

921

92116

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku

101.000

Razem

 

 

 

375.980

 



Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3a Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8


308773