Przejdź do stopki
Wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010

Treść

 

Uchwała Nr VII/48/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok




Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / i art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :


§ 1.


Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 56.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr.1

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 5.685 zł w Dz.758 Różne rozliczenia rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa .


§ 2.


Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.556.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 2.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.685 zł w Dz.750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 4300 Zakup usług pozostałych

Pokryciem zwiększonych wydatków w kwocie 2.500.000 zł będzie zaciągnięty kredyt § 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .


§ 3.


Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4.


Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV /15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5.


Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 a do uchwały Nr IV/15/2007 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Zadania inwestycyjne roczne w 2007 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 a do niniejszej uchwały.


§ 6.


Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr IV/15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7.


Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr IV/15/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2007 rok pod nazwą „ Dotacje podmiotowe w 2007 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 8.


1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 0siek do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 0siek do zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla wraz z gwarancją wekslową.


§ 9.


1.Suma zaciągniętych kredytów w roku budżetowym 2007 nie może przekroczyć kwoty 2.500.000 zł.

2.Ustala się na 2007 rok limit z tytułu zaciągnięcia kredytów na kwotę 2.500.000 zł.

3.Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów zostaną pokryte z dochodów własnych tj. podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej.


§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.


§ 11.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/48/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 28czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok


Dochody budżetowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

600

60016

2440

Transport i łączność – drogi publiczne gminne – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

20.000

756



Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.000


75615

0910

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.000


75616

0910

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3.000

852



Pomoc społeczna

31.800


85212

2360

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4.500


85214

2030

Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin

27.300

Razem




56.800




Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/48/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

Wydatki budżetowe


Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

010

01095


Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność

158.125



2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

8.125



4260

Zakup energii

150.000

400

40002

4260

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii

50.000

600



Transport i łączność

781.600


60013

4270

Drogi publiczne wojewódzkie – zakup usług remontowych

50.000


60016


Drogi publiczne gminne

731.600



4270

Zakup usług remontowych

720.000



6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11.600

750

75023


Administracja publiczna – urzędy gmin

650.000



4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

410.000



4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100.000



4120

Składki na Fundusz Pracy

30.000



4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 0sób Niepełnosprawnych

10.000



4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000



4260

Zakup energii

15.000



4430

Różne opłaty i składki

5.000



4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

50.000



6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

754



Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0chotnicze Straże Pożarne

33.000


75412


0chotnicze Straże Pożarne

32.000



4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000



6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12.000



75495

2710

Pozostała działalność – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1.000





801



0świata i wychowanie

724.455


80101


Szkoły podstawowe

618.775



4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

327.000



4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80.000



4120

Składki na Fundusz Pracy

20.000



4210

Zakup materiałów i wyposażenie

20.000



4270

Zakup usług remontowych

31.775



4300

Zakup usług pozostałych

20.000



4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

120.000


80103


0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

13.000



4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8.000



4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000



4120

Składki na Fundusz Pracy

1000


80110

4570

Gimnazja - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

50.000


80120

4570

Licea 0golnokształcące- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

20.000


80113

2580

Dowożenie uczniów do szkół –dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

5.679


80195

2590

Pozostała działalność – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

17.001

852

85214

3110

Pomoc społeczna – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – świadczenia społeczne

27.300

900



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

72.320


90015

4270

0świetlenie ulic , placów i dróg – zakup usług remontowych

62.320


90095

4300

Pozostała działalność – zakup usług pozostałych

10.000

921

92195

6050

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

Razem




2.556.800

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/48/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie .


Wydatki budżetowe


Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia

Zmniejszenia

400

40002


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody

450.000

450.000



4260

Zakup energii

450.000

-



4300

Zakup usług pozostałych

-

450.000

801



0świata i wychowanie

33.000

33.000


80103

4570

0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

2.000

-


80104

4570

Przedszkola – 0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

7.000



80110

4580

Gimnazja – pozostałe odsetki

-

7.000


80120


Liceum 0golnokształcące

15.000

26.000



4260

Zakup energii

-

18.000



4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

15.000

-



4580

Pozostałe odsetki

-

8.000


80113


Dowożenie uczniów do szkół

9.000

-



4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000

-



4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

1.000

-

851

85154


0chrona Zdrowia –przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.000

3.000



4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

-



4300

Zakup usług pozostałych

-

3.000


852

85219


Pomoc społeczna – 0środki Pomocy Społecznej

6.200

6.200



4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

5.000



4280

Zakup usług zdrowotnych

100

-



4300

Zakup usług pozostałych

5.572

-



4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

-

700



4430

Różne opłaty i składki

528

-



4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

500


Razem



492.200

492.200



Załącznik Nr 9

do uchwały Nr VII/48/2007

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.



Dotacje podmiotowe w 2007 roku.



Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

1.

801

80113

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

9.141

2.

801

80113

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 0sób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie

1.338

3.

801

80195

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „FENIKS” w Sworoniu

108.201

4.

921

92109

Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku

160.000

5.

921

92116

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku

80.000

Razem




358.680
















240458