Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Treść
Uchwała Nr XVIII/113/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 8 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / i art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 876.880 zł zgodnie z załącznikiem Nr.1
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 876.880 zł zgodnie z załącznikiem Nr.2
§ 3.
Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3a do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 ” Zadania inwestycyjne roczne” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok ” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Dotacje przedmiotowe w 2008 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2008 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XVIII/113/2008
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 8 sierpnia 2008roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Dochody budżetowe
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
600 |
60078 |
2030 |
Transport i łączność – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
150.000 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
50.000 |
|
70005 |
0750 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
30.000 |
|
70095 |
0870 |
Pozostała działalność – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
20.000 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
612.915 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
5.500 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej |
5.000 |
|
|
0910 |
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
344.415 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
186.415 |
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
156.000 |
|
|
0910 |
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
2.000 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
213.000 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
100.000 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
80.000 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
30.000 |
|
|
0910 |
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
3.000 |
|
75621 |
0020 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych |
50.000 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
45.500 |
|
75801 |
2920 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa |
44.500 |
|
75814 |
0920 |
Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki |
1.000 |
801 |
80195 |
0690 |
0świata i wychowanie – pozostała działalność – wpływy z różnych opłat |
5.000 |
852 |
85295 |
2030 |
Pomoc społeczna – pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
13.465 |
Razem |
|
|
|
876.880 |
Załącznik Nr 2 do uchwały XVIII/113/2008 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008rok
Wydatki budżetowe
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu , rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
010 |
01008 |
4260 |
Rolnictwo i łowiectwo – Melioracje wodne – zakup energii |
10.000 |
400 |
40002 |
4260 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii |
20.000 |
600 |
60078 |
6050 |
Transport i łączność - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
306.000 |
750 |
75023 |
|
Administracja publiczna – urzędy gmin |
97.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70.000 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
1.000 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług /VAT/ |
20.000 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3.000 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
3.000 |
754 |
75412 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0chotnicze straże pożarne- |
3.800 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
|
|
4370 |
0płaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
800 |
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
331.200 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
25.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20.000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5.000 |
|
80103 |
|
0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
9.000 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7.000 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
63.200 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3.200 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
140.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
10.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50.000 |
|
80113 |
4210 |
Dowożenie uczniów do szkół- zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
|
80120 |
|
Licea 0golnokształcące |
89.000 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80.000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.000 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14.880 |
|
85295 |
3110 |
Pozostała działalność – świadczenia społeczne |
13.465 |
|
85219 |
4480 |
0środki Pomocy Społecznej –podatek od nieruchomości |
1.415 |
854 |
85401 |
4010 |
Edukacyjna 0pieka Wychowawcza – świetlice –wynagrodzenia osobowe pracowników |
20.000 |
900 |
90015 |
4270 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic , placów i dróg – zakup usług remontowych |
30.000 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
44.000 |
|
92109 |
2480 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
35.000 |
|
92116 |
2480 |
Biblioteki – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
9.000 |
Razem |
|
|
|
876.880 |
Załącznik Nr 3
do uchwały XVIII/113/2008
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 8 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Wydatki budżetowe
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
- |
130.000 |
|
60016 |
4270 |
Drogi publiczne gminne – zakup usług remontowych |
- |
130.000 |
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
221.000 |
63.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
221.000 |
40.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
221.000 |
- |
|
|
4570 |
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
- |
40.000 |
|
80103 |
|
0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
- |
3.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2.000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1.000 |
|
80110 |
4570 |
Gimnazja –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
- |
10.000 |
|
80113 |
4170 |
Dowożenie uczniów do szkół – wynagrodzenia bezosobowe |
- |
10.000 |
854 |
85401 |
4110 |
Edukacyjna 0pieka Wychowawcza – świetlice szkolne – składki na ubezpieczenie społeczne |
- |
3.000 |
900 |
90017 |
2650 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakłady gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
- |
25.000 |
Razem |
|
|
|
221.000 |
221.000 |
Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/2008
Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 8 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1,2, w tym :
1/ zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 876.880 zł , z tego :
zwiększenie dochodów własnych o kwotę 668.915 zł;
-zwiększenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 150.000 zł ;
-zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 44.500 zł ;
-zwiększenie dotacji na dożywiane dzieci o kwotę 13.465 zł.
2/zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 876.880 zł , z tego :
-zwiększenie wydatków o kwotę 306.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg uszkodzonych w czasie powodzi w 2006 roku , w tym środki własne 156.000 zł .
Są to drogi : Niekurza – wał wiślany Szwagrów o długości xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
-zwiększenie wydatków o kwotę 13.465 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci ;
-zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł / zaplata za
-zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię /przepompownia w Sworoniu / ;
-zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oświetleń ulicznych przez Zakład Energetyczny ;
-zwiększenie dotacji o kwotę 44.000 zł dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w 0sieku i Biblioteki ;
-zwiększenie wydatków o kwotę 473.415 zł z przeznaczeniem na place ,pochodne od płac i bieżące utrzymanie;
W związku ze zmianą planu dotacji podmiotowych ,celowych i przedmiotowych dokonano zmian w załącznikach Nr 7 , 8, 9 , które należy po każdej zmianie aktualizować.
Pozostałe zmiany / wydatki budżetowe załącznik Nr 3 / dotyczą przesunięć w ramach działów. Zmniejszono plan o kwotę 221.000 zł w tym :
- wydatki związane z remontem drogi 0ssala – Lesisko o kwotę 130.000 zł / po przeprowadzonym przetargu / ;
- kwotę 25.000 z ł, zmniejszono dotację przedmiotową dla ZGK w związku z niewykorzystaniem środków na zimowe utrzymanie ;
- kwotę 66.000 zł z bieżących środków .
Natomiast zwiększono plan o kwotę 221.000 zł z przeznaczeniem na płace dla szkół podstawowych .
Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych .
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.
Załącznik Nr 3a (XLS) Załącznik Nr 7 (XLS) Załącznik Nr 8 (XLS) Załącznik Nr 9 II (XLS)