Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Treść
Uchwała Nr XVII/105/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / i art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 444.435 zł zgodnie z załącznikiem Nr.1
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 444.435 zł zgodnie z załącznikiem Nr.2
§ 3.
Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwa „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2008 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 7.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XVII/105/2008
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 30 czerwca 2008roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Dochody budżetowe
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
750 |
75023 |
2440 |
Administracja publiczna – Urzędy gmin- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
35.000 |
754 |
75412 |
2710 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0chotnicze straże pożarne- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin |
3.000 |
756 |
75615 |
0310 |
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości |
195.597 |
801 |
80104 |
2440 |
0świata i wychowanie – przedszkola - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
83.000 |
852 |
85295 |
2023 |
Pomoc społeczna – pozostała działalność – dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
120.588 |
854 |
85415 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów |
7.250 |
|
|
2328 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
4.934 |
|
|
2329 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
2.316 |
Razem |
|
|
|
444.435 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/105/2008
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008rok
Wydatki budżetowe
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu , rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
400 |
40002 |
4260 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii |
50.000 |
750 |
75023 |
|
Administracja publiczna – urzędy gmin |
71.000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
66.000 |
754 |
75412 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0choticze straże pożarne- |
3.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.000 |
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
172.597 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
126.000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
111.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
30.000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
20.000 |
|
80195 |
2590 |
Pozostała działalność – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
16.597 |
852 |
85295 |
4303 |
Pomoc społeczna – pozostała działalność –zakup usług pozostałych |
120.588 |
854 |
85415 |
|
Edukacyjna 0pieka Wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów |
7.250 |
|
|
3248 |
Stypendia dla uczniów |
3.539 |
|
|
3249 |
Stypendia dla uczniów |
1.661 |
|
|
4178 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.235 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
580 |
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
160 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
75 |
900 |
90015 |
4270 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup usług remontowych |
20.000 |
Razem |
|
|
|
444.435 |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/105/2008
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Wydatki budżetowe
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
600 |
60016 |
4270 |
Transport i łączność – drogi publiczne gminne – zakup usług remontowych |
- |
168.000 |
801 |
80104 |
4270 |
0świata i wychowanie – przedszkola – zakup usług remontowych |
168.000 |
|
Razem |
|
|
|
168.000 |
168.000 |
Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/105/2008
Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1,2, w tym :
- zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 444.435 zł , z tego :
a/ zwiększenie dochodów własnych o kwotę 195.597 zł;
b/ zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych o kwotę 118.000 zł;
c/ zwiększenie dotacji celowych na pomoc finansową ze Starostwa w kwocie 3.000 ,00 zł ;
d/ dotacja celowa na zadania bieżące gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 120.588 zł ;
e/ dotacja celowa z powiatu / stypendia / w kwocie 7.250 zł.
- zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 444.435 zł , z tego :
a/ zwiększenie wydatków w kwocie 3.000 ,00 zł , z czego 1.000,00 zł dla 0SP Szwagrów na zakup wyposażenia i 2.000,00 zł dla 0SP 0ssala na remont wyposażenia ;
b/ zwiększenie wydatków / stypendia / o kwotę 7,250,00 zł;
c/ zwiększenie wydatków na zakup wody w kwocie – 50.000 zł;
d/ zwiększenie wydatków na usługi społeczne dla dzieci , młodzieży , osób starszych
w kwocie 120.588 zł ;
e/ zwiększenie wydatków dla Stowarzyszenia „Feniks” w Sworoniu / na miesiące VII
i VIII/ w kwocie 16.597 zł ;
f/ zwiększenie wydatków na wymianę stolarki okiennej / budynek Urzędu / w kwocie 66.000 zł , z czego od Starostwa Powiatowego w Staszowie kwota 35.000 zł ;
g/ zwiększenie wydatków na docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przedszkola
w 0sieku w kwocie 111.000 zł , z czego ze Starostwa Powiatowego w Staszowie kwota 83.000 zł;
h/ zwiększenia wydatków bieżących / szkoły , gmina , konserwacja oświetleń ulicznych /
w kwocie 70.000 zł.
Pozostałe zmiany / wydatki budżetowe załącznik Nr 3 / dotyczą przesunięć w ramach działów. Zmniejszono plan o kwotę 168.000 zł na wydatki związane z remontem ulicy 0grodowej / po przetargu / , a kwotę powyższą przeznaczono na docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przedszkola w 0sieku .
Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych . .
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.